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公司PMC和生产部20XX年度管理评审报告

时间:02-01 17:49:13 浏览:6733来源:http://www.fangchanshe.com  公文范文

    公司PMC和生产部20XX年度管理评审报告提要:产生部按现有架构来说应该包括生产部、PMC部两大块。在很多方面职能也是交叉的,考核的指标也有很多雷同点

    公司PMC和生产部20XX年度管理评审报告

    部门:PMC和生产部         报告人:**

    日期:20XX年12月10日

    作为生产型企业,生产部对公司来说都是比较重要的部门,特别是对于业务部远在广州,而公司其实就只是一个加工厂的汇能来说更是如此,我们的中心课题其实就是围绕QCD(质量、成本、交货期)而开展的工作的,产生部按现有架构来说应该包括生产部、PMC部两大块。在很多方面职能也是交叉的,考核的指标也有很多雷同点。

    1、PMC部:

    总评:公司之前没有设立PMC部,PMC部是在今年4月份成立起来的,由于生产部和PMC部没有真正的分离,对各部门的职能没有真正发挥出来,在这本该是两大部门中,实际上只是一个很弱势的小部门,计划准确率很低,车间调产换线频繁,在产能最高峰近56万台(07年1月份)的情况下:

    A、交货期问题:年中统计的交付准时率不到2%,10月份的交付准时率不到10%,11月份的交付准时率和10月份相当,而且我们内定的生产周期是35天(还做不到)已经很长,这是我们的一个管理理念错误问题,基本上可以说不是PMC部在指导生产,而是物料状况在引导生产。

    B、成本问题:公司基本没有成本意识,每天报废多少数量,怎样落实责任部门考核、整改根本没有,再加上责任心、数据准确性问题,报废往往很失控,经常发生一边生产要求补数,而另一边则车间或仓库在报废,生产管理技术差、水平低,PMC部也没有起到控制生产、控制用量的作用;

    C、品质问题:由于公司比较复杂的供应裙带关系,再加上模具投入远远不足的问题,整个工厂的质量状况很是糟糕,公司追求短期利益的做法很明显,大家都在看产量,对整个质量没有一个整体的策划和提升方案并组织实施,频繁的质量异常造成原本已经脆弱的生产管理更是雪上加霜;

    D、由于失控,委外生产环节存在很大的漏洞,委外厂都把我们公司看成是“金矿”,经常性要求借料、补料,公司损失很大。

    2、生产部:

    A、注塑车间:

    总评:生产部在对注塑产能进行评估时,我所理解的理论产量和实际完成量之间相差实在太大,其中总厂计划完成率为48%,分厂计划完成率为81%,平均产能只有56%(表1),以上数据是按分厂产能为标准来进行核算的,如果说我们的分厂产能还有提升空间的话,那么我们的生产完成率还会更低;

    管理问题:我们的管理人员一直认为总厂不可能,于是放着丰富的注塑资源不用而大量发外生产,总厂开机率不到50%,痛苦的是在面对问题我们没有设法去整改,也没有考虑过纠正和解决,不合格项存在就存在了,我们仍沿着不能“解决”的思路去安排后续的工作;而在对人员的管理上,由于管理人员的理念问题,注塑车间无论是工资、干群关系很差,没有目标,现场十分混乱;

    机台、模具:由于保养差,加上使用时间长,造成机台、模具在长期的生产过程中,问题多,损耗大,车间报废件(含总装不良件)每天有几拾胶框,这个问题一直是公司的痛,但从上到下都没有得到很好的重视;

    成本控制:注塑车间过往都是需要多少领用多少,没有很好的进行控制,无论是来自车间过程的损耗,还是机台、模具的损耗量都很大,车间也没有强烈的要求整改,公司也没有强烈的整改需求,之前制定的定额领料制度由于经常补料、经常影响生产而屡试屡停,成本处于失控状态;

    设备维修、模具维修需要加大功夫。

    注塑车间07年月度生产汇总表(表1 表略)

    注塑车间年度产能完成情况分析:注塑车间总厂机台稼动率很低,产量完成率平均到50%,其改善空间之大可以想象,但是由于管理理念问题,我们不但没有把员工的热情发挥到生产上来,而且还形成 对立和误解,于是形成“公司在放流言,员工在搞破坏”的恶性现象,加上一些其他因素;

    注塑开机率很低的另一个方面就是发外成本很高,没有人关注过这个问题,就10月份只有46.8万产成品,发外注塑835808压次计算,我司付出的发外加工费就有316,1720.3元,在这个问题,只要拿出10%来改善员工的和管理人员各方面收入,我想什么问题都可以处理了,所以,一切都是管理问题,我们不能漠视成本的增加。

    B、安装车间:

    总评:安装车间在管理方面明显比注塑车间要好得多,但是仍然存在质量、成本、管理方面三大困扰。

    质量:我们整个公司产品的定位都是很低的,我们在验货一次合格率上只有50%左右,通过协调可以到达90%以上,但是车间产品整体印象都不尽人意,而且员工粗暴作业很频繁,瞒天过海少装货、漏装货也是很多,时常遭到投诉,公司产品是走低端路线;

    产量:公司按安装产能在排除难易度的影响外,基本安装产能在60万台左右,由于公司是走“以销定产”的路线,加上计划环节薄弱,所以每月产量实际悬殊很大,形成的趋势图高低不平(见图2);

    安装车间07年月度生产汇总表(图略)

    安装车间年度产能完成情况分析:20XX年截止到11月,安装产量完成率(不应该叫做计划完成率)只有三个月达标,分别为1月、4月和11月份,产量完成率在70-80%的月份有4个月,产量完成率在81-90%的有3个月,可见产量完成率实在是很低,而且起伏很大,排除订单量影响的概念,实际主要是生产控制能力的问题,公司没有一套系统的生产管理办法,每月产量好坏、高低都是凭运气走,这是主要欠产的原因;

    3、后期工作

    作为生产部,我们的工作目标很明确,在未来的20XX年,其中心工作就是:

    建立计划物控职能,改善交付及时率;

    提高注塑车间开机率,降低发外生产成本;

    加强过程控制,减少生产浪费;

    建立绩效考核,实施结果导向

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    主要表现在:

    成本方面:推行全面定额领、发料制度,严格把关好补料行为,每月统计上报损失,实行绩效考核;

    生产:推行三天滚动计划,加强欠产分析考核奖罚制度;

    交期:08年6月份交付及时率达到50%,年底达到90%以上;

    费用:对职员及车间管理人员实行绩效考核,减少失误和错漏。

    目标(具体要求将在《20XX年工作计划上体现》)要求准而不在多,工作要求完成而不是停留在表面上。


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